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发挥审计稽核作用 夯实风险防控基石——再担保公司完成2022年度风险分担稽核审计工作

时间:2022-11-04 来源:本站

        再担保公司自2020年1月成立以来,始终践行使命担当,高效落实政府性融资担保体系风险分担机制。截至2022年三季度末,已累计向30家合作担保机构支付风险分担款2.06亿元,受益机构占体系内成员机构总数的52%,增信分险作用得到有效发挥。

        为进一步发挥再担保规范引领作用,提升合作担保机构风险防控能力和经营管理水平,促进再担保分险工作规范、高效,公司计划在三年时间内完成对机构的稽核审计全覆盖。2022年4月以来,公司风险管理部牵头成立稽核审计工作组,抽取10家合作机构的25个风险分担项目开展现场稽核。期间,工作组通过查阅财务凭证、项目档案、制度汇编等有关资料,听取工作汇报、开展个别谈话、实地走访等方式,对风险分担项目及合作机构风险防控工作进行穿透式检查,揭示出机构在风险分担申报及内部控制等方面存在的17类问题,发出《风险分担专项稽核审计反馈函》10件。

        此次稽核审计形成了《风险分担项目稽核审计报告》《稽核审计问题及督促整改汇总台账》,全面反映了稽核审计总体情况,并针对性地提出了整改意见建议及具体要求:一是各合作机构要对照反馈意见制定整改工作方案,落实整改责任;二是各合作机构要进一步完善风险防控制度体系,规范再担保风险分担申报,加强代偿追偿力度;三是公司业务部门要跟踪整改落实情况,督促落实整改效果,加大对专项审计成果的综合运用;四是公司业务部门要加大对体系内合作机构在政策、技术、业务等方面的指导支持力度。

        下阶段,再担保公司将进一步强化审计稽核效能,坚持以审促建、以案促改,推动机构优化内部风险控制,规范政策性融资担保业务开展。(再担保    供稿)

 

                   

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